«АнтиНалоговин»
Онлайн -курс 20марта - 3 апреля 2025
Время проведения: 11.00–12.30 (мск)
Автор и ведущая курса: адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» (г. Самара), аттестованный налоговый консультант и практикующий налоговый юрист с опытом работы более 16 лет, к.ю.н., доцент Марина Жирова.
О мероприятии:
Из-за налоговой реформы 2025 г. специалисты по налогообложению становятся особенно востребованными.
Участие в онлайн-курсе поможет вам эффективно защищать налогоплательщика от налоговых проверок и необоснованных претензий налоговых органов. Насыщенная программа состоит из пяти онлайн-занятий и обобщает многолетний опыт консультирования, подготовки документов и судебного обжалования. Это возможность получить советы опытного наставника, вооружиться тактическими приемами и практическими знаниями для собственной успешной практики.
Результаты обучения:
– сможете использовать полученные знания и рекомендации в собственной практике независимо от суммы
налоговых претензий;
– сможете расширить практику и добиваться успеха даже в самом непростом налоговом споре;
– получите четкие алгоритмы действий для защиты интересов налогоплательщика во время проведения мероприятий налогового контроля.
Кому подойдет курс:
– адвокатам и юристам, которые уже работают в сфере налогового права и желают усовершенствовать навыки сопровождения организации при проведении налоговых проверок;
– руководителям и сотрудникам консалтинговых компаний, которые хотят сформировать или усилить налоговую практику;
– тем, кто начинает юридическую карьеру и работу в области налогового права либо планирует перепрофилировать свою практику на данную область.
ПРОГРАММА КУРСА:
20 марта:
Основные тренды налогового контроля в 2024–2025 гг. Усиление роли предпроверочной стадии.
Налоговые тенденции 2024–2025 гг.
Что знает ФНС о налогоплательщике.
ФРПВ – черный список для бизнеса? Как понять, что ваша организация включена в него, и как этого избежать.
Как определить, что компания является кандидатом в план выездных проверок.
Предпроверочный анализ: в законе нет, а в реальности есть. Что и как анализирует ФНС. Что делать, чтобы минимизировать риск назначения проверки или уменьшить потенциальный периметр налоговых претензий.
«Налоговые комиссии»: виды комиссий; кто и в каких случаях может получить вызов на комиссию.
Что делать после получения «приглашения» от ФНС на заседание комиссии.
Анализ последствий для налогоплательщика в случае непроизведения уточнения налоговых обязательств по «сомнительным контрагентам».
Как сдать уточненную налоговую декларацию, чтобы избежать штрафа и доначислений.
25 марта:
Выездные и камеральные проверки: отличия, порядок назначения и проведения.
Что нужно знать об отличиях камеральных и выездных налоговых проверок.
Алгоритм базовых действий налогоплательщика в начале проверки.
Стратегия и тактика при проведении проверки: что нужно учесть в налоговом поведении налогоплательщика, работа со своими контрагентами, работниками, контроль за «встречками».
Процессуальные сроки и документы. Просчеты и ошибки налоговиков при оформлении процедуры налоговых проверок – как оценивать существенность нарушений, что может послужить основанием для отмены итогов проверки.
27 марта:
Практикум по работе с требованиями ИФНС о предоставлении документов и пояснений. Осмотр и выемка.
Алгоритм работы по требованиям (уведомлениям) ИФНС о предоставлении документов и пояснений.
Анализ требований (уведомлений) налогового органа, что вправе запросить ИФНС, а что нет.
Подготовка ответов на требования, определение объема представляемых документов.
Ответственность при непредставлении документов.
Case-Study: разбор практических кейсов ответов на требования ИФНС. Как правильно ответить.
Осмотр: особенности проведения, участия, оформления, оспаривания.
Инвентаризация.
Выемка документов: места проведения выемки, объекты выемки, организации, подпадающие под выемку.
Подготовка к выемке, алгоритмы поведения при проведении выемки, где хранить документы, выемка с участием правоохранительных органов, процессуальные нарушения и оспаривание выемки.
1 апреля:
Допросы свидетелей, привлечение экспертов и специалистов.
Кого заинтересован допросить налоговый орган и как определить, о чем будут вопросы.
Особенности сопровождения свидетеля на допрос.
Как и для чего использовать адвокатский опрос и опрос нотариусом: особенности проведения.
Возможность использования объяснений, протоколов допросов, полученных в рамках оперативно-разыскных мероприятий и уголовных дел.
Особенности привлечения экспертов и специалистов налоговыми органами.
Как, когда и для чего привлечь экспертов и специалистов налогоплательщиком: характеристика и требования, вопросы, которые нужно ставить перед экспертами/специалистами, требования к заключению.
3 апреля:
Досудебный налоговый спор.
Вручение акта налоговой проверки, требования к акту.
Ознакомление с материалами налоговой проверки, истребование документов, являющихся приложением к акту проверки.
Как писать возражения на акт налогового контроля. Поведение на возражениях.
Дополнительные мероприятия налогового контроля.
Обжалование решений налогового органа.
Обеспечительные меры. Смягчающие обстоятельства и сроки давности привлечения к налоговой ответственности.
Стоимость: 12 900 рублей
Место проведения: платформа Zoom
Часы повышения профессионального уровня: 10 академических часов
Регистрация и оплата доступны на сайте Института Адвокатуры по ссылке: https://legalstudy.ru/catalog/antinalogovin-onlayn-intensiv-po-soprovozhdeniyu-nalogovykh-proverok/
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
– при регистрации и оплате не позднее 20 февраля 2025 г. включительно – стоимость 12 900 рублей;
– при регистрации и оплате с 21 февраля по 6 марта 2025 г. включительно – 14 900 рублей;
– при регистрации и оплате с 7 марта 2025 г. – 15 900 рублей.